以检促规范 提质防风险 ——大兴区审计局开展重点单位2025年度内部审计项目质量专项检查
为切实履行审计机关对内部审计业务指导和监督法定职责,持续规范全区内部审计工作,提升内部审计监督效能,近期,大兴区审计局组织开展重点单位2025年度内部审计项目质量专项检查,选取区直部门、相关镇、区属国企等重点检查单位,对已完成的内部审计项目实施“全面体检”,推动内部审计提质增效。
周密统筹部署,明晰检查标准。大兴区审计局结合本区内审工作实际制定专项检查计划,科学遴选重点检查对象,聚焦内审工作基础薄弱、内审人员专业能力欠缺、项目数量较多、资金规模较大的单位开展靶向监督。成立专项检查组,组织参检人员学习《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部审计基础工作规范(试行)》《北京市大兴区内部审计规定》,细化质量检查底稿,围绕审计准备、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案、组织与管理、机构与人员、内审常规工作情况等关键环节明确核查要点,做到一把尺子衡量、一套标准执行。
坚持问题导向,做实深度核查。本次检查采取查阅项目档案、座谈了解、资料核验相结合方式,对内部审计项目实施全流程质量检视。重点核查内部审计程序是否规范、审计证据是否充分适当、问题定性是否准确、审计文书是否严谨;关注内审成果运用、查出问题整改闭环管理情况,同时摸清各单位内审机构建设、人员配置、制度建立等基础情况。对检查发现的取证不完整、底稿编制不规范、整改跟踪不到位、项目管理流程缺失等问题逐一梳理,形成检查结果通报。
注重检治结合,推动长效提升。专项检查组坚持监督与指导并重,现场向被检查单位反馈初步意见,点对点讲解内审业务规范,现场答疑解惑。检查结束后,正式出具检查反馈意见,分类列明问题、提出可操作的整改建议,明确整改时限。同时系统汇总共性短板,梳理典型问题,后续将通过业务培训、上门指导等方式,督促各单位健全内部审计质量管控机制。引导各单位压实内审主体责任,完善项目全流程管控,打通内部审计“查问题、促整改、防风险”工作链条。
下一步,大兴区审计局将持续健全内部审计常态化监督机制,将内审质量检查与日常业务指导有机融合,以高质量监督推动内部审计更好发挥“第一道防线”作用,构建国家审计与内部审计协同监督格局,为大兴区域治理效能提升提供有力支撑。
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